公司会有外出办公人员,报销也是比较麻烦的,差旅电子凭证网上报销公务平台app就可以直接订机票酒店,在线提交申请,方便员工进行报销。
基于全新电子化理念的机票、火车票和酒店预订功能,为公务人员带来了真正便捷的差旅出行模式。
例如仅用身份证既可乘飞机和火车,行程结束用电子凭证报销,免去取票贴票之苦;
协议酒店快捷预订,还房卡轻松离店,电子住宿单报销,免去排队等开发票之累;
在线提交报销申请,无需手动传递原始票据,免去找票贴票之繁琐;
审批报销结果实时反馈,无需等待,极大提升办事效率;绑卡快捷支付,无需随身携带公务卡,公务之家保管电子凭证不会丢票,大大方便了公务人员出行。
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。
3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;
4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度
1、费用报销单或差旅费报销单上签字必须齐全。
2、报销单填写要规范
①小写金额与人民币符号之间不得有空格;
②大写金额无数字部分用零或?补齐;
③报销单上字迹不得涂改和勾抹;
④大写金额书写应正确;
大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
⑤大写金额与小写金额应一致;
⑥项目填写要完整,报销部门、报销日期、事由、附件张数不得漏填。
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